校务公开
平顶山市四十中学2018年度部门决算公开
作者:四十中     浏览次数:     发布时间:2019-10-19

2018年度
平顶山市四十中学部门决算
 
 
 
二〇一九年十月


目  录
部分 平顶山市四十中学概况
一、部门职责
二、机构设置
其次部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、领导性基金预算财政拨款收入支出决算表
三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、领导性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、领导采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
四部分  名词解释
 


 
 
 
 
 
 
 
部分 平顶山市四十中学概况
 


一、部门职责
平顶山市四十中学始建于1972年,原名平煤集团十中学,2005年收归市教育局直属。学校职责是贯彻实施和省市教展方针、政策、法规,实施九年义务教展的方针、政策、法规。实施九年义务教育,培养合格学生,办人们满意的初中教育,提高基础教育事业蓬勃发展。
二、机构设置
 平顶山市四十中学内设机构8个,包括办公室、教务处、政教处、团委、工会、总务处、教科室、信
息中间。
 


 
 
 
 
 
 
 
其次部分 2018年度部门决算表
 


收入支出决算总表
 
 
 
 
 
金额单位:万元
部门:平顶山市四十中学
 
 
 
 
公开01表
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
 
1
栏次
 
2
一、财政拨款收入
1
1,591.51
一、一般公共服务支出
28
 
二、上级补助收入
2
0.00
二、外交支出
29
 
三、事业收入
3
0.00
三、国防支出
30
 
四、经营收入
4
0.00
四、公共平安支出
31
 
五、附属单位上缴收入
5
0.00
五、教育支出
32
1,054.73
六、别的收入
6
0.00
六、科学技术支出
33
 
 
7
 
七、文化体育与传媒支出
34
 
 
8
 
八、社会保障和就业支出
35
333.58
 
9
 
九、卫生与计划生育支出
36
44.07
 
10
 
十、节能环保支出
37
 
 
11
 
十一、城乡社区支出
38
 
 
12
 
十二、农林水支出
39
 
 
13
 
十三、交通运输支出
40
 
 
14
 
十四、资源勘探信息等支出
41
 
 
15
 
十五、商业服务业等支出
42
 
 
16
 
十六、金融支出
43
 
 
17
 
十七、援助别的地区支出
44
 
 
18
 
十八、国土海洋气象等支出
45
 
 
19
 
十九、住房保障支出
46
79.78
 
20
 
二十、粮油物资储备支出
47
 
 
21
 
二十一、别的支出
48
 
 
22
 
 
49
 
本年收入合计
23
1,591.51
本年支出合计
50
1,512.15
用事业基金弥补收支差额
24
0.00
结余分配
51
0.00
年初结转和结余
25
103.38
年末结转和结余
52
182.73
 
26
 
 
53
 
总计
27
1,694.89
总计
54
1,694.89
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


收入决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
金额单位:万元
部门:平顶山市四十中学
 
 
 
 
 
 
公开02表
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
别的收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
1,591.51
1,591.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
1,153.01
1,153.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20502
普通教育
1,148.01
1,148.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050203
 初中教育
1,148.01
1,148.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20509
教育费附加安排的支出
5.00
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050904
  城市中小学教学设施
5.00
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
324.95
324.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
310.07
310.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
 事业单位离退休
191.66
191.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
 机关事业单位基本养老保险缴费支出
118.41
118.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
抚恤
5.99
5.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080801
 死亡抚恤
5.99
5.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20899
别的社会保障和就业支出
8.89
8.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2089901
 别的社会保障和就业支出
8.89
8.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
卫生与计划生育支出
42.49
42.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位
42.49
42.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
 事业单位
42.49
42.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
71.05
71.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房支出
71.05
71.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
 住房公积金
71.05
71.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
 

 
支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
金额单位:万元
部门:平顶山市四十中学
 
 
 
 
 
公开03表
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1,512.15
1,363.38
148.77
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
1,054.73
905.96
148.77
0.00
0.00
0.00
20502
普通教育
1,049.77
905.96
143.82
0.00
0.00
0.00
2050203
 初中教育
1,049.77
905.96
143.82
0.00
0.00
0.00
20509
教育费附加安排的支出
4.96
 
4.96
0.00
0.00
0.00
2050904
 城市中小学教学设施
4.96
 
4.96
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
333.58
333.58
 
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
320.26
320.26
 
0.00
0.00
0.00
2080502
 事业单位离退休
190.34
190.34
 
0.00
0.00
0.00
2080505
 机关事业单位基本养老保险缴费支出
129.92
129.92
 
0.00
0.00
0.00
20808
抚恤
5.99
5.99
 
0.00
0.00
0.00
2080801
 死亡抚恤
5.99
5.99
 
0.00
0.00
0.00
20899
别的社会保障和就业支出
7.33
7.33
 
0.00
0.00
0.00
2089901
 别的社会保障和就业支出
7.33
7.33
 
0.00
0.00
0.00
210
卫生与计划生育支出
44.07
44.07
 
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位
44.07
44.07
 
0.00
0.00
0.00
2101102
 事业单位
44.07
44.07
 
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
79.78
79.78
 
0.00
0.00
0.00
22102
住房支出
79.78
79.78
 
0.00
0.00
0.00
2210201
 住房公积金
79.78
79.78
 
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
 


财政拨款收入支出决算总表
 
 
 
 
 
 
 
金额单位:万元
部门:平顶山市四十中学
 
 
 
 
 
 
公开04表
收     入
支     出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
领导性基金预算财政拨款
栏次
 
1
栏次
 
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
1,591.51
一、一般公共服务支出
28
 
 
 
二、领导性基金预算财政拨款
2
 
二、外交支出
29
 
 
 
 
3
 
三、国防支出
30
 
 
 
 
4
 
四、公共平安支出
31
 
 
 
 
5
 
五、教育支出
32
1,054.73
1,054.73
 
 
6
 
六、科学技术支出
33
 
 
 
 
7
 
七、文化体育与传媒支出
34
 
 
 
 
8
 
八、社会保障和就业支出
35
333.58
333.58
 
 
9
 
九、卫生与计划生育支出
36
44.07
44.07
 
 
10
 
十、节能环保支出
37
 
 
 
 
11
 
十一、城乡社区支出
38
 
 
 
 
12
 
十二、农林水支出
39
 
 
 
 
13
 
十三、交通运输支出
40
 
 
 
 
14
 
十四、资源勘探信息等支出
41
 
 
 
 
15
 
十五、商业服务业等支出
42
 
 
 
 
16
 
十六、金融支出
43
 
 
 
 
17
 
十七、援助别的地区支出
44
 
 
 
 
18
 
十八、国土海洋气象等支出
45
 
 
 
 
19
 
十九、住房保障支出
46
79.78
79.78
 
 
20
 
二十、粮油物资储备支出
47
 
 
 
 
21
 
二十一、别的支出
48
 
 
 
本年收入合计
22
1,591.51
本年支出合计
49
1,512.15
1,512.15
 
年初财政拨款结转和结余
23
103.38
年末财政拨款结转和结余
50
182.73
182.73
 
 一般公共预算财政拨款
24
103.38
 
51
 
 
 
 领导性基金预算财政拨款
25
 
 
52
 
 
 
 
26
 
 
53
 
 
 
总计
27
1,694.89
总计
54
1,694.89
1,694.89
 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和领导性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 
一般公共预算财政拨款支出决算表
 
 
 
 
 
 
金额单位:万元
部门:平顶山市四十中学
 
 
公开05表
项目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
1,512.15
1,363.38
148.77
205
教育支出
1,054.73
905.96
148.77
20502
普通教育
1,049.77
905.96
143.82
2050203
 初中教育
1,049.77
905.96
143.82
20509
教育费附加安排的支出
4.96
 
4.96
2050904
 城市中小学教学设施
4.96
 
4.96
208
社会保障和就业支出
333.58
333.58
 
20805
行政事业单位离退休
320.26
320.26
 
2080502
 事业单位离退休
190.34
190.34
 
2080505
 机关事业单位基本养老保险缴费支出
129.92
129.92
 
20808
抚恤
5.99
5.99
 
2080801
 死亡抚恤
5.99
5.99
 
20899
别的社会保障和就业支出
7.33
7.33
 
2089901
 别的社会保障和就业支出
7.33
7.33
 
210
卫生与计划生育支出
44.07
44.07
 
21011
行政事业单位
44.07
44.07
 
2101102
 事业单位
44.07
44.07
 
221
住房保障支出
79.78
79.78
 
22102
住房支出
79.78
79.78
 
2210201
 住房公积金
79.78
79.78
 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
 

 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
金额单位:万元
部门:平顶山市四十中学
 
 
 
 
 
 
公开06表
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
决算数
科目编码
科目名称
决算数
科目编码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
1,063.73
302
商品和服务支出
100.33
307
债务利息及费用支出
0.00
30101
 基本工资
346.48
30201
 办公费
25.31
30701
 国内债务付息
0.00
30102
 津贴补贴
166.59
30202
 印刷费
2.91
30702
 国外债务付息
0.00
30103
 奖金
11.00
30203
 咨询费
1.00
310
资本性支出
1.05
30106
 伙食补助费
0.00
30204
 手续费
0.00
31001
 房屋建筑物购建
0.00
30107
 绩效工资
278.58
30205
 水费
1.87
31002
 办公设备购置
1.05
30108
 机关事业单位基本养老保险缴费
129.92
30206
 电费
10.38
31003
 专用设备购置
0.00
30109
 职业年金缴费
0.00
30207
 邮电费
2.05
31005
 基础设施建设
0.00
30110
 职工基本保险缴费
44.07
30208
 取暖费
0.00
31006
 大型修缮
0.00
30111
 公务员补助缴费
0.00
30209
 物业管理费
0.74
31007
 信息网络及软件购置更新
0.00
30112
 别的社会保障缴费
7.33
30211
 差旅费
6.81
31008
 物资储备
0.00
30113
 住房公积金
79.78
30212
 因公出国(境)费用
0.00
31009
 土地补偿
0.00
30114
 
0.00
30213
 修理(护)费
6.19
31010
 安置补助
0.00
30199
 别的工资福利支出
0.00
30214
 租赁费
0.00
31011
 地上附着物和青苗补偿
0.00
303
对个人和家庭的补助
198.27
30215
 会议费
0.00
31012
 拆除补偿
0.00
30301
 离休费
0.00
30216
 培训费
0.62
31013
 公务用车购置
0.00
30302
 退休费
190.34
30217
 公务接待费
0.00
31019
 别的交通工具购置
0.00
30303
 退职(役)费
0.00
30218
 专用材料费
1.43
31021
 文物和陈列品购置
0.00
30304
 抚恤金
5.99
30224
 被装购置费
0.00
31022
 无形资产购置
0.00
30305
 生活补助
1.35
30225
 专用燃料费
0.00
31099
 别的资本性支出
0.00
30306
 救济费
0.00
30226
 劳务费
15.71
399
别的支出
0.00
30307
 费补助
0.00
30227
 委托业务费
0.00
39906
 赠与
0.00
30308
 助学金
0.59
30228
 工会经费
6.80
39907
 赔偿费用支出
0.00
30309
 奖励金
0.00
30229
 福利费
9.09
39908
 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
0.00
30310
 个人农业生产补贴
0.00
30231
 公务用车运行维护费
6.03
39999
 别的支出
0.00
30399
 别的对个人和家庭的补助支出
0.00
30239
 别的交通费用
0.20
 
 
 
 
 
 
30240
 税金及附加费用
0.00
 
 
 
 
 
 
30299
 别的商品和服务支出
3.20
 
 
 
人员经费合计
1,262.00
公用经费合计
101.38
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
金额单位:万元
部门:平顶山市四十中学
 
 
 
 
 
 
 
公开07表
预算数
决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
6.40
0.00
6.11
0.00
6.11
0.29
6.03
0.00
6.03
0.00
6.03
0.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
 


领导性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
金额单位:万元
部门:平顶山市四十中学
 
 
 
 
 
公开08表
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度领导性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
 
说明:我部门没有领导性基金收入,也没有使用领导性基金安排的支出,故本表无数据。


 
 
 
 
 
 
 
三部分 2018年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明
2018 年度收、支总计均为1,694.89万元。与上年度相比,收、支总计各增加173.61万元,增长百分之11.41。主要原因是2018年补发2017年6月调标工资以及2017年取暖费、目标奖等。
二、收入决算情况说明
2018 年度收入合计1,591.51万元,其中:财政拨款收入1,591.51万元,占百分之一百;上级补助收入0.00万 元,占0.00;事业收入0.00 万元,占0.00;经营收入0.00万元,占0.00;附属单位上缴收入 0.00万元,占0.00;别的收 入0.00万元,占0.00。
三、支出决算情况说明
2018 年度支出合计1,512.15万元,其中:基本支出1,363.38万元,占 百分之90.16;项目支出148.77万 元,占百分之9.84;上缴上级支出0.00万元,占0.00;经营支出 0.00万元,占0.00;对 附属单位补助支出0.00万元,占0.00。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018 年度财政拨款收、支总计均为1,694.89万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加173.61万元,增长百分之11.41。主要原因是2018年补发2017年6月调标工资以及2017年取暖费、目标奖等。。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2018 年度一般公共预算财政拨款支出1,512.15万元,占本年支出合计的百分之一百。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加96.58万元,增长百分之6.82。主要原因是2018年补发2017年6月调标工资以及2017年取暖费、目标奖等。
(二)结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1,512.15万元,主要用于以下方面:教育支出1,054.73万元,占百分之69.76;社会保障和就业支出333.58万元,占百分之22.06;卫生与计划生育支出44.07万元,占百分之2.91;住房保障支出79.78万元,占百分之5.27。
(三)具体情况。
2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,069.12万元,支出决算为1,512.15万元,完成年初预算的百分之141.44。其中:
1.初中教育。年初预算为759.08万元,支出决算为1,054.73万元,完成年初预算的百分之138.95。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年补发2017年6月调标工资以及2017年取暖费、目标奖等。
2.社会保障和就业支出。年初预算为198.97万元,支出决算为333.58万元,完成年初预算的百分之167.65。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增发离退休健康休养费、离退休平时健康休养费、离退休取暖费、离退休物业服务补贴等。
3.卫生与计划生育支出。年初预算为39.41万元,支出决算为44.07万元,完成年初预算的百分之118.2。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年初结转资金在2018年支出
4.住房保障支出。年初预算为71.66万元,支出决算为79.78万元,完成年初预算的百分之111.33。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为2018年初结转资金在2018年支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出1,363.38万元。其中:人员经费1,262.00万 元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、别的社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、物业服务补贴;公用经费 101.38万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、修理(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、别的交通费用、别的商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.40万元,支出决算为6.03万元,完成预算 的百分之94.15。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公车运行维护费比去年减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,完成预算的0.00,占0.00;公务用车购置及运行费支出决算 6.03万元,完成预算的百分之98.62,占百分之一百;公务接待费支出决算0.00万元,完成预算的0.00,占0.00。具体情况如下:
1. 因公出国(境)费年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的 0.00。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是……。全年因公出国(境)团组 0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行费初预算为6.11万元,支出决算为6.03万元,完成年初预算的百分之 98.62。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公车运行维护费比去年减少。其中:
公务用车购置支出为0.00万元,购置车辆0辆,其中公务用车车0辆。
公务用车运行支出6.03万元。主要用于去上级相关部门去领取公文、报送材料、送课下乡、下乡扶贫及应对突发事件等公务。2018年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费初预算为0.29万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年压缩经费。其中:
外宾接待支出0元。
别的国内公务接待支出0万元。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
2018年开展春风帮扶、对口支教工作。对廉村镇中学进行名师送课下乡、教师结对活动。为该校送去了软式排球、篮球等体育器材,捐赠的1050本图书、7237.5元捐款和学校准备的30套学生冬装。2、开展对口扶贫工作。我校对接龙泉乡牛杜庄村扶贫工作,通过宣传扶贫政策,明确扶贫思路,制定扶贫方案、走访建档立卡贫困户等,确保扶贫工作落到实处。多次给贫困户送去米面油、电风扇、凉席等生活用品,资助牛杜庄村垃圾桶、乒乓球台若干。
开展春风帮扶、对口支教工作。对廉村镇中学进行名师送课下乡、教师结对活动。为该校送去了软式排球、篮球等体育器材,捐赠的1050本图书、7237.5元捐款和学校准备的30套学生冬装。2、开展对口扶贫工作。我校对接龙泉乡牛杜庄村扶贫工作,通过宣传扶贫政策,明确扶贫思路,制定扶贫方案、走访建档立卡贫困户等,确保扶贫工作落到实处。多次给贫困户送去米面油、电风扇、凉席等生活用品,资助牛杜庄村垃圾桶、乒乓球台若干。
(二)项目绩效自评结果。
2018年,我校在市教体局的领导下,以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实全国教育工作大会精神,按照学校确立的“一二三四五”的工作思路,不忘初心,砥砺前行,圆满完成了学校各项教育教学管理工作。
九、领导性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度我部门没有领导性基金收入,也没有领导性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位不是行政机关,也不是非公务员管理的事业单位,没关运行经费支出。
十一、领导采购支出情况说明
2018 年度领导采购支出总额73.82万元,其中:领导采购货物支出71.78万元、领导采购服务支出2.04万元。授予中小企业合同金额73.82万元,占领导采购支出总额的百分之一百,其中:授予小微企业合同金额0万元,占领导采购支出总额的百分之0。
十二、国有资产占用情况说明
2018 年期末,我部门共有车辆1辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤 用车0辆、特种专注技术用车0辆、离退休干部用车0 辆、别的用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
四部分 名词解释
 


一、财政拨款收入:单位从同级领导财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:事业单位开展专注业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属单个核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入:事业单位在专注业务活动及其辅助活动之外开展非单个核算经营活动取得的收入。
六、别的收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、修理费、过路过桥费、保险费、平安奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常修理费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及别的费用。
十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金

社会主义核心价值观:富强、民主、文明、和谐、自由、平等、公正、法治、爱国、敬业、诚信、友善

地址:平顶山市卫东区矿工路与东环路交叉口向西50米路北     版权所有 2021 平顶山市第四十中学      豫ICP备2020034397号-1      网址:www.pdssdsszx.com